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      1. 無錫增值稅留抵退稅網(wǎng)上辦理入口+流程

        更新時間:2022-06-07 15:33:31作者:未知

        無錫增值稅留抵退稅網(wǎng)上辦理入口+流程

          無錫增值稅留抵退稅網(wǎng)上辦理

          1、登陸江蘇省電子稅務(wù)局,網(wǎng)址:https://etax.jiangsu.chinatax.gov.cn/

          2、點擊“我要辦稅”,選擇“一般退(抵)稅管理”,在展開菜單欄中選擇“增值稅制度性留抵退稅”功能。

          

          

          3、在業(yè)務(wù)功能中點擊“增值稅期末留抵退稅申請表”進(jìn)入申請頁面。

          

          4、系統(tǒng)彈出提示,選擇“我已知曉上述法律責(zé)任,選擇系統(tǒng)為我預(yù)填數(shù)據(jù)”,然后點擊確定。

          

          5、填寫《增值稅期末留抵退稅申請表》和《企業(yè)經(jīng)營情況》。

          

          (1)退稅企業(yè)類型:根據(jù)實際情況,可在下拉菜單欄中選擇。

          

          (2)填入營業(yè)收入和資產(chǎn)總額后,系統(tǒng)會自動跳出企業(yè)劃型,無需自己選擇。

          a.資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會計年度年末值確定。

          b.營業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算:

          增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業(yè)實際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實際存續(xù)月數(shù)×12

          增值稅銷售額包括納稅申報銷售額、稽查查補(bǔ)銷售額、納稅評估調(diào)整銷售額。適用增值稅差額征稅政策的,以差額后的銷售額確定。

          

          (3)選擇申請退還項目:可選擇存量留抵稅額或增量留抵稅額。

          

          獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留底稅額;獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。

          獲得一次性存量留抵退稅前,存量留抵稅額為“當(dāng)期期末留抵稅額”與“2019年3月31日期末留抵稅額”孰小值;獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零。

          (4)補(bǔ)充填寫完整企業(yè)基本信息。

          6、以下3條內(nèi)容,根據(jù)實際情況選擇“是”或者“否”。

          

          

          適用公告政策的納稅人需同時符合上述三項條件。

          7、選擇是否為出口貨物勞務(wù)、發(fā)生應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法。并如實填寫本期已申報免抵退稅應(yīng)退稅額。

          

          8、如實填寫下列四行數(shù)據(jù),系統(tǒng)預(yù)填的數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確,請仔細(xì)核對并準(zhǔn)確填寫。

          (1)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明的增值稅額。

          (2)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明的增值稅額。

          (3)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額。

          (4)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項稅額。

          

          9、下列兩行內(nèi)容系統(tǒng)自動生成,無法自行修改。

          

          10、如實填寫下列四行數(shù)據(jù),系統(tǒng)預(yù)填的數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確,請仔細(xì)核對并準(zhǔn)確填寫。

          (1)申請退稅前一稅款所屬期的增值稅期末留抵稅額。

          (2)2019年3月期末留抵稅額。

          (3)存量留抵稅額。

          (4)進(jìn)項構(gòu)成比例。

          進(jìn)項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。

          

          11、填寫本期退還的期末留抵稅額,包括本期申請退還的存量留抵稅額和本期申請退還的增量留抵稅額。

          

          允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×100%

          允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×100%

          12、填寫申請人名稱,退稅申請理由與申請日期系統(tǒng)自動帶出,無需手工填寫。

          

          13、提交附報資料:《退(抵)稅申請表》。

          

          《退(抵)稅申請表》可通過“模板下載”功能進(jìn)行下載,填寫完成后加蓋公章,掃描上傳即可。因疫情無公章,可容缺暫不上傳,后期再補(bǔ)。

          

          14、點擊左上角的“保存”后,提交審核。

          

        本文標(biāo)簽: 稅額  增值稅  存量  稅前  進(jìn)項  

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